电子铜箔项目可行性报告

电子铜箔项目 可行性报告  泓域咨询机构  

   报告说明— 电子电路铜箔在印制电路板(PCB)中,起到导电、

导热的重要作用,被誉为 PCB 上的神经网络。当前把电子电路用铜

箔(PCB 铜箔)分为两大类,即常规铜箔和高性能类铜箔。在高性能

类铜箔中,按照应用领域划分为五类:高频高速电路用铜箔;IC 封

装载板用极薄铜箔;微细电路(HDI)用铜箔;大功率大电流电路用厚

铜箔;挠性电路板用铜箔(含电解铜箔、压延铜箔)。

   该电子铜箔项目计划总投资 万元,其中:固定资产投资 万

元,占项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。

   达产年营业收入 万元,总成本费用 万元,税金及附加 万

元,利润总额 万元,利税总额 万元,税后净利润 万元,达产年

纳税总额 万元;达产年投资利润率 %,投资利税率 %,投资回报

率 %,全部投资回收期 年,提供就业职位 73 个。

   数据显示,到 2017 年底,中国电解铜箔总产能将增加到 万

吨。其中,电子电路铜箔的年产量预计能达到 万吨。2017 年底,

预计将新增电子电路铜箔 5000 吨/年以上的国内企业(包括外资在

国内投建的企业)共 4 家,分别是江苏产春化工、赣州逸豪、江西

抚州、湖北中一科技。

   目录  第一章   概况 第二章   项目建设单位基本

情况 第三章   项目建设必要性分析 第四章   产业研究 

第五章   产品及建设方案 第六章   项目选址规划 第七

章   土建工程说明 第八章   工艺可行性分析 第九章   

环境保护 第十章   项目职业安全管理规划 第十一章  项

目风险评价 第十二章  项目节能评估 第十三章  项目实施

进度计划 第十四章  项目投资分析 第十五章  项目经营收

益分析 第十六章  综合评价结论 第十七章  项目招投标方

案  

  第一章  概况  一、项目提出的理由 电解铜箔是覆铜板

(CCL)及印制电路板(PCB)、锂离子电池制造的重要的材料。在当今电

子信息产业高速发展中,电解铜箔被称为电子产品信号与电力传输、

沟通的“神经网络”。电解铜箔按下游应用分类常被分为两大类,一

是电子电路铜箔,进一步可以被划分为覆铜板(CCL)用铜箔和印刷

电路板(PCB)用铜箔;二是锂电铜箔,被用作锂电负极材料的载体。

   2016 年,中国电解铜箔的产能达到 万吨,比 2015 年的

万吨增加了 %,产能利用率提高到 %;2016 年产量达到 万吨,年

增长 %;销售量达到 万吨;销售收入达到 亿元,年增长 %。

   二、项目概况 (一)项目名称 电子铜箔项目 (二)项目

选址 xxx 经济示范中心  对各种设施用地进行统筹安排,提高土

地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能

源、节约土地资源”的目的。项目

  建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开

展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,

与项目建设地的建成区有较方便的联系。undefined (三)项目用

地规模 项目总用地面积 平方米(折合约 亩)。

   (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 %,建筑容积

率 ,建设区域绿化覆盖率%,固定资产投资强度 万元/亩。

   (五)土建工程指标 项目净用地面积 平方米,建筑物基底

占地面积 平方米,总建筑面积 平方米,其中:规划建设主体工程 

平方米,项目规划绿化面积 平方米。

   (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计 63 台(套),

设备购置费 万元。

   (七)节能分析 1、项目年用电量 千瓦时,折合 吨标准

煤。

   2、项目年总用水量 立方米,折合 吨标准煤。

   3、“电子铜箔项目投资建设项目”,年用电量 千瓦时,年总

用水量 立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 吨标

  准煤/年。达产年综合节能量 吨标准煤/年,项目总节能率 %,

能源利用效果良好。

   (八)环境保护 项目符合 xxx 经济示范中心发展规划,符

合 xxx 经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对

产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规

定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

   (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资 万元,其中:

固定资产投资 万元,占项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目

总投资的 %。

   (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

   (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 

万元,总成本费用 万元,税金及附加 万元,利润总额 万元,利

税总额 万元,税后净利润 万元,达产年纳税总额 万元;达产年

投资利润率%,投资利税率 %,投资回报率 %,全部投资回收期 年,

提供就业职位 73 个。

   (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

  项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误

前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标

管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原

因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。

   三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规

划要求,符合 xxx 经济示范中心及 xxx 经济示范中心电子铜箔行

业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 经济示范中心电子

铜箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

   2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电子铜

箔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济示范中心经

济发展,为社会提供就业职位 73 个,达产年纳税总额 万元,可以

促进 xxx 经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财

政收入做出积极的贡献。

   3、项目达产年投资利润率 %,投资利税率 %,全部投资回报

率 %,全部投资回收期 年,固定资产投资回收期 年(含建设期),

项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

   国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产

业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性

新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民

间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业

同等对待、支持民营

  企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是

鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备

制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批

具有国际竞争力的优势企业。统计数据显示,民营经济如今已成为中

国经济的中坚力量。截至2017 年年底,我国实有个体工商户 万户,

私营企业 万户,广义民营企业合计占全部市场主体的 %。而且,民

营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造

了 60%以上 GDP,贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发,提供了

80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制

经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

   “十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长 %,

信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在 15%和 25%以上。2015

年,信息技术产业主营业务收入达到 万亿元,是“十二五”初期的 

倍,分别有 5 家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合

评测中心和省级云计算中心。截至 2015 年,全省两化融合指数达

到 ,同比提高 个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到 %,

比”十一五”末提高 10 个百分点;关键工序数控化率和数字研发工

具普及率分别达到%和 %,比“十一五”末提高了 和 个百分点。

互联网普及率达到 %,比“十一五”末提高 个百分点。推广海尔、

红领等

  “互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制

造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目 8 个,占全国

的 %。

   四、主要经济指标  主要经济指标一览表 序号 项目 单位

指标 备注 1 占地面积 平方米   亩  容积率   建筑系

数  %   投资强度 万元/亩   基底面积 平方米   总建

筑面积 平方米   绿化面积 平方米  绿化率 % 2 总投资 

万元   固定资产投资 万元   土建工程投资 万元   土建

工程投资占比 万元 %   设备投资 万元   设备投资占

比  %   其它投资 万元   其它投资占比  %   固定资产

投资占比  %   流动资金 万元   流动资金占比  %  3 收

入 万元  

  4 总成本 万元   5 利润总额 万元   6 净利润 

万元   7 所得税 万元   8 增值税 万元   9 税金及

附加 万元   10 纳税总额 万元   11 利税总额 万元  

12 投资利润率  %  13 投资利税率  %  14 投资回报率  % 

15 回收期 年   16 设备数量 台(套) 63  17 年用电量 

千瓦时   18 年用水量 立方米   19 总能耗 吨标准煤  

20 节能率  %  21 节能量 吨标准煤   22 员工数量 人 

73   第二章  项目建设单位基本情况  一、项目承办单位基本

情况 (一)公司名称 xxx 公司 

  (二)公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”

的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚

为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽

谈业务。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创

造令客户惊喜的产品和服务。

   公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格

按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附

加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与

竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,

主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面

管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和

调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、

生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断

提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,

以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

   二、公司经济效益分析 上一年度,xxx 实业发展公司实现

营业收入 万元,同比增长%( 万元)。其中,主营业业务电子铜箔

生产及销售收入为

   万元,占营业总收入的 %。

   上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第

三季度 第四季度 合计 1 营业收入  2 主营业务收入   电

子铜箔(A)   电子铜箔(B)   电子铜箔(C)   电子铜箔(D)   

电子铜箔(E)   电子铜箔(F)   电子铜箔(...)  3 其他业

务收入   根据初步统计测算,公司实现利润总额 万元,较去年

同期相比增长 万元,增长率 %;实现净利润 万元,较去年同期相

比增长 万元,增长率 %。

   上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万

元  完成主营业务收入 万元  主营业务收入占比  % 营业

收入增长率(同比)  % 

  营业收入增长量(同比) 万元  利润总额 万元  利润

总额增长率  % 利润总额增长量 万元  净利润 万元  净

利润增长率  % 净利润增长量 万元  投资利润率  % 投资

回报率  % 财务内部收益率  % 企业总资产 万元  流动资

产总额占比 万元 % 流动资产总额 万元  资产负债率  %  

第三章  项目建设必要性分析  一、电子铜箔项目背景分析 电

子电路铜箔在印制电路板(PCB)中,起到导电、导热的重要作用,被

誉为 PCB 上的神经网络。当前把电子电路用铜箔(PCB 铜箔)分为

两大类,即常规铜箔和高性能类铜箔。在高性能类铜箔中,按照应用

领域划分为五类:高频高速电路用铜箔;IC 封装载板用极薄铜箔;

微细

  电路(HDI)用铜箔;大功...