审计总监工作职责参考范本
1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;
2、根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;
3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;
4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;
5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;
6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);
7、协助律师团队处理公司各类案件。
审计总监工作职责参考范本(二)
1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。
2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。
3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。
4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。
5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。
6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。
7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。
审计总监工作职责参考范本(三)
1.根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;
2.协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;
3.编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展法律风险管理工作;
组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;
5.对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;
组织开展法律风险管理、合同合规培训工作
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