审计主管岗位的基本职责表述

时间:23-11-01 网友

审计主管岗位的基本职责表述

职责:

1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;

2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;

3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;

4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;

5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;

组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。

任职要求:

1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;

2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;

3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;

4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;

5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。

篇二

职责:

1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

对年度财务决算的审计质量进行监督;

学历及专业背景要求:

会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

任职要求:

年以上企业审计经验;

2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

篇三

职责:

协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

任职资格:

1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、 具有 年以上财务或者审计相关工作经验, 年以上审计工作经验;

3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

审计主管工作职责主要内容

1、配合审计总监完善公司内部审计制度。

2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。

3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。

4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。

5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。

审计主管工作职责2

1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管工作职责3

1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

4.负责远程审计系统的开发和维护;

组织实施信息系统风险评估与审计;

6.领导安排的其它工作。

审计主管工作职责4

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

8、针对公司招投标项目进行审计;

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管工作职责5

1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;

2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;

3. 根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;

4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。

审计主管工作职责6

1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责7

1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

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