财务管理违规问题专项治理自查自纠报告
财务管理违规问题专项治理自查自纠报告
为进一步规范小冀镇的财务管理制度,强化财经纪律的执行情况监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律, 、政府成立了以书记 为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组。本次自查自纠工作的情况汇报如下:
一、提高认识,成立机构
、政府高度重视此项工作,专门成立了财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真研究,充分认识到此项工作的重要性。
二、自查自纠情况
1、私设“小金库”方面
小冀镇严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。
2、财务管理方面
小冀镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时,严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。
我单位严格按照财务管理制度执行往来款项的收付和核对,没有出现收款不入账或付款不记账的情况。同时,我们也没有私自占用往来款项或者将往来款项用于其他用途的情况发生。
五、在加强报销管理方面
我们认真审查报销文件,规范报销流程,严格执行报销标准,没有出现违规报销、虚假报销、重复报销等情况。同时,我们也没有将个人应承担的费用报销到单位账户或者将单位应承担的费用报销到个人账户的情况发生。
六、在加强资产管理方面
我单位建立了完善的资产管理制度,严格执行资产登记、盘点、处置等流程,没有出现资产丢失、损坏或者挪用的情况。同时,我们也没有将集体资产、资金、资源用于个人或者私营企业、乡镇企业的情况发生。
七、在加强监督管理方面
我们加强对财务管理的监督,建立健全内部审计制度,发现问题及时处理,没有出现监用职权、不廉洁履职的行为。同时,我们也积极接受上级部门和社会各界的监督,不断改进和完善财务管理工作。
总之,我们将继续认真贯彻执行财经纪律的有关规定,不断加强财务管理工作,确保财经纪律执行情况良好。
我们单位及时清理了各类往来款项,准确反映了部门的收支情况,加强了财政资金的周转速度,并且没有出现预付项目款、虚开和提前开具等违规行为。
在加强日常财务管理方面,我们结合公务卡管理,制定了内控制度,规范了支出审批程序。我们严格执行经费开支标准,没有违规发放津贴和补贴,并规范了财政票据的管理和使用。我们没有坐收坐支财政资金,并严格履行了政府采购审批和招投标程序。此外,我们还开展了固定资产清查工作,防止了国有资产的流失。
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